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眉山市彭山区食品药品监督管理局2017年部门决算公开
2018-10-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859445-6/2018-000024  公开日期  2018-10-24

眉山市彭山区食品药品监督管理局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。食药监局主要职能:(一)贯彻执行国家、省、市有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;起草相关规范性文件和工作规划并监督实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品安全及监督管理的政策规划,推动建立落实食品安全企业主体责任、全区各乡镇人民政府分级负责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。(二)负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。(三)监督实施全区药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研生产、经营、使用质量等管理规范,监督检查医疗器械的注册工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。参与制定化妆品监督管理办法并监督实施。参与制定我区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。(四)建立全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法监测保健食品、药品、医疗器械、化妆品广告。(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。(六)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。(八)指导乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。(九)承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。(十)承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。  

(二)2017年重点工作完成情况

一是加强宣传培训,不断增强执法人员和从业人员法律意识。认真抓好“依法治区”“法律进机关”“法制政府”建设和“三张清单”清理更新工作,坚持做好“会前学法”和“以案说法”;认真抓好执法证年审工作,新办执法证15个,其中:局机关4个,乡镇(街道办)11个;认真做好行政许可工作,截止目前,我局共办理行政审批事项508件,其中:办理餐饮服务许可227件(新办210件、变更11件、注销6件),办理食品流通许可281件(新办251件、变更21件、注销9件),局窗口部门荣获区党务政务中心“最美窗口”嘉奖称号8次。办理的所有行政审批事项中,没有行政投诉案件和行政复议案件的发生,按时办结率达百分之百。 二是加强食品、药品行业专项整治,进一步规范全区食品生产经营秩序。今年我局共完成食品药品抽检共459个批次 ,抽检食品396个批次,其中国抽任务24批次、省抽任务83批次、市抽任务18批次、食用农产品任务260批次、各类专项抽检及执法抽检11批次,抽检药品 63个批次。食品监督抽检27个不合格,药品监督抽检2个不合格,食品风险监测0个不合格,药品评价性抽检0个不合格。收集药品不良反应报告310例,医疗器械不良反应报告68例,化妆品不良反应报告13例。三是加强监管检查,严厉查处各类违法违规行为。四是加强食品、药品检验检测力度,不断提升监管水平。  

二、部门概况  

博彩bet356黑网_bet356在线客服_bet356体育app下属二级单位2个(未独立核算),其中参照公务员法管理的事业单位1个,全额事业单位1个。  

三、收支决算总体情况  

2017年食药监局本年收入合计761.65万元,其中:财政拨款收入计761.65万元,占100%.  

2017年食药监局本年支出合计计761.65万元,其中:基本支出550.22万元,占72.24%;项目支出211.44万元,占27.76%.  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

食药监局2017年度财政拨款收支总决算761.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加159.86万元,增26.56%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

食药监局2017年度一般公共预算财政拨款支出761.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加159.86万元,增长26.56%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

食药监局2017年一般公共预算财政拨款支出761.65万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出714.41万元,占93.8%;住房保障支出38.6万元,占5.07%;社会保障和就业支出5.14万元,占0.67%;资源勘探信息等支出3.5万元,占0.46%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.医疗卫生与计划生育:2100408基本公共卫生服务2017年决算数为12万元,完成预算100%;2101102(事业单位医疗):2017年决算数为20.33万元,完成预算100%;2101001(行政运行):2017年决算数为482.64万元,完成预算100%;2101002(一般行政管理事务):2017年决算数为94.4万元,完成预算100%;2101099(其他食品和药品监督管理事务支出):2017年决算数为105.04万元,完成预算100%。

2.住房保障支出2210201住房公积金:2017年决算数为38.6万元,完成预算100%.

3.社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2017年决算数为5.14万元,完成预算100%.

4.资源勘探信息等支出2150699其他安全生产监管支出2017年决算数为3.5万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况   

食药监局2017年一般公共预算财政拨款基本支出550.21万元,其中:  

人员经费444.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费105.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

食药监局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元,完成预算100%,  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.89万元,占100%。  

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元.  

3.公务接待费

2017年公务接待费1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次,451人,共计支出1.89万元,具体内容包括:省市食品药品检查,各区县交流学习等。  

公务接待费支出决算比2016年减少0.38万元,下降16.74%。主要原因是严格执行八项规定,规范公务接待。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,食药监局机关运行经费支出105.29万元,比2016年增加16.62万元,上升18.74%,原因是新增临聘人员3人,未列入财政预算,均由公用经费解决。  

(二)政府采购支出情况

2017年度,食药监局政府采购支出总额9.44万元,其中:政府采购货物支出9.44万元。主要用于办公用品采购。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,食药监局有执法执勤用车1辆,4辆敞篷车。  

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。  

食药监局2017年未实行预算绩效管理。  

十一、名词解释  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

5.社会保障和就业抚恤死亡抚恤是指对干部职工死亡抚恤金。  

6.医疗卫生与计划生育医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

7.住房保障支出住房公积金,指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  
附件【四川省眉山市彭山区食品药品监督管理局(本级)gk.XLS
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